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申報(bào)“未開(kāi)票收入”后又補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,怎么處理?
發(fā)布于 2025-08-05 20:12:03 作者: 戊旻
注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者的第一步,也是最重要的一步。通過(guò)注冊(cè)公司,你可以獲得法律保護(hù),讓你的企業(yè)更加正式和專業(yè)。下面,跟著主頁(yè)一起了解下發(fā)票沒(méi)到但是做賬稅務(wù)申報(bào)的信息,希望可以幫你解決你現(xiàn)在所苦惱的問(wèn)題。
劉經(jīng)理,麻煩事又來(lái)了!你還記得咱們上個(gè)月那筆8萬(wàn)元的未開(kāi)票收入嗎當(dāng)時(shí)他們急著要貨,沒(méi)有來(lái)得及開(kāi)發(fā)票。
當(dāng)然記得,我們已經(jīng)按“未開(kāi)票收入”申報(bào)納稅了。
是申報(bào)了,這不問(wèn)題就來(lái)了嘛,他們這個(gè)月要求我們開(kāi)具發(fā)票,我也已經(jīng)把發(fā)票補(bǔ)開(kāi)出來(lái)了,那我們之前填報(bào)的“未開(kāi)票收入”是不是就有問(wèn)題了我馬上去更正一下上個(gè)月的申報(bào)表。
千萬(wàn)別!這樣處理可有問(wèn)題!
咱們是一般納稅人,申報(bào)的時(shí)候,可以在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》附列資料(一)的“未開(kāi)具發(fā)票”欄填報(bào)負(fù)數(shù),沖減當(dāng)期銷售額,當(dāng)期開(kāi)具的發(fā)票如實(shí)填報(bào)在對(duì)應(yīng)欄次。
也就是說(shuō),我們前期在“未開(kāi)具發(fā)票”欄次填報(bào)了一筆 8萬(wàn)元的未開(kāi)票收入,現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票后,需要在“未開(kāi)具發(fā)票”欄填“-8萬(wàn)元”,同時(shí)在“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票”或“開(kāi)具其他發(fā)票”等對(duì)應(yīng)欄次,按發(fā)票實(shí)際金額填報(bào)即可。
機(jī)智如你,一點(diǎn)就通。如果申報(bào)過(guò)程中遇到問(wèn)題,再聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)處理就行啦。
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注冊(cè)公司是實(shí)現(xiàn)您商業(yè)目標(biāo)的重要一步,它給予您更多的合法權(quán)益和保障。看完本文,相信你已經(jīng)對(duì)發(fā)票沒(méi)到但是做賬稅務(wù)申報(bào)有所了解,并知道如何處理它了。如果之后再遇到類似的事情,不妨試試主頁(yè)推薦的方法去處理。
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