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事業(yè)單位預(yù)算一體化以支代收,往來(lái)賬款怎么做賬?
發(fā)布于 2025-07-07 12:16:09 作者: 禮雪曼
注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的任務(wù)之一。雖然這個(gè)過(guò)程可能會(huì)有些復(fù)雜,但是只有完成這個(gè)過(guò)程,你的企業(yè)才能夠合法地運(yùn)營(yíng)。接下來(lái),主頁(yè)將帶大家認(rèn)識(shí)預(yù)算收支如何做賬,并將相對(duì)應(yīng)的解決措施告訴大家,希望可以幫助大家減輕一些煩惱。
- 1、事業(yè)單位預(yù)算一體化以支代收,往來(lái)賬款怎么做賬?
- 2、事業(yè)單位預(yù)算一體化以支代收,往來(lái)賬款怎么做賬?
- 3、待報(bào)解預(yù)算支出怎么做賬
本文提供了以下多個(gè)解答,歡迎閱讀:
問(wèn)題一:事業(yè)單位預(yù)算一體化以支代收,往來(lái)賬款怎么做賬?

最佳答案
在事業(yè)單位預(yù)算一體化的情況下,支出和收入的管理是合并在一起的,會(huì)計(jì)處理往來(lái)賬款的具體方法如下:
往來(lái)賬款的確認(rèn):當(dāng)事業(yè)單位與相關(guān)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái),應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況及時(shí)確認(rèn)往來(lái)賬款的應(yīng)收和應(yīng)付金額。
往來(lái)賬款的結(jié)算:在確認(rèn)了往來(lái)賬款后,根據(jù)預(yù)算管理的要求,事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)結(jié)算往來(lái)賬款。若是在同一周期內(nèi)支出和收入均發(fā)生,則可以直接抵銷;若是在不同周期內(nèi)發(fā)生,則需要進(jìn)行跨期結(jié)轉(zhuǎn)。
往來(lái)賬款的核算:在核算往來(lái)賬款時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)預(yù)算一體化的管理要求,按照預(yù)算編制的項(xiàng)目、科目和用途等進(jìn)行分類,進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)處理和核算。
總之,事業(yè)單位預(yù)算一體化以支代收后,需要對(duì)往來(lái)賬款進(jìn)行及時(shí)確認(rèn)、結(jié)算和核算,同時(shí)還需要按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)法規(guī)進(jìn)行記錄和報(bào)告,確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和可靠。
問(wèn)題二:事業(yè)單位預(yù)算一體化以支代收,往來(lái)賬款怎么做賬?
最佳答案
在事業(yè)單位預(yù)算一體化的情況下,支出和收入的管理是合并在一起的,會(huì)計(jì)處理往來(lái)賬款的具體方法如下:
往來(lái)賬款的確認(rèn):當(dāng)事業(yè)單位與相關(guān)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái),應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況及時(shí)確認(rèn)往來(lái)賬款的應(yīng)收和應(yīng)付金額。
往來(lái)賬款的結(jié)算:在確認(rèn)了往來(lái)賬款后,根據(jù)預(yù)算管理的要求,事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)結(jié)算往來(lái)賬款。若是在同一周期內(nèi)支出和收入均發(fā)生,則可以直接抵銷;若是在不同周期內(nèi)發(fā)生,則需要進(jìn)行跨期結(jié)轉(zhuǎn)。
往來(lái)賬款的核算:在核算往來(lái)賬款時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)預(yù)算一體化的管理要求,按照預(yù)算編制的項(xiàng)目、科目和用途等進(jìn)行分類,進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)處理和核算。
總之,事業(yè)單位預(yù)算一體化以支代收后,需要對(duì)往來(lái)賬款進(jìn)行及時(shí)確認(rèn)、結(jié)算和核算,同時(shí)還需要按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)法規(guī)進(jìn)行記錄和報(bào)告,確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和可靠。
問(wèn)題三:待報(bào)解預(yù)算支出怎么做賬
最佳答案待報(bào)解預(yù)算支出怎么做賬介紹如下:
待報(bào)解預(yù)算收入做賬方式如下:
借:銀行存款,貸:其他收益或營(yíng)業(yè)外收入。
收到以前年度待報(bào)解預(yù)算收入,做賬方法如下:
借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整。
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目余額,做賬方法如下:
借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
一、待報(bào)解預(yù)算的概念
待報(bào)解預(yù)算是一個(gè)涉及到財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算的概念,指在編制當(dāng)前預(yù)算時(shí),某些收支業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生或者在預(yù)算年度內(nèi)必然要發(fā)生,但尚未形成應(yīng)有的收支憑證,因而在當(dāng)前預(yù)算年度內(nèi)無(wú)法核算和記賬的項(xiàng)目。
二、待報(bào)解預(yù)算收入的會(huì)計(jì)處理
1、待報(bào)解預(yù)算收入的會(huì)計(jì)處理是指針對(duì)待報(bào)解預(yù)算中的收入項(xiàng)目,如何進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和記賬處理。
2、待報(bào)解預(yù)算收入在財(cái)政工作上應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際發(fā)生的原則核算,在會(huì)計(jì)工作上則應(yīng)當(dāng)根據(jù)以下步驟進(jìn)行:根據(jù)預(yù)算科目確定待報(bào)解預(yù)算收入的項(xiàng)目名稱及預(yù)算金額。
3、將待報(bào)解預(yù)算收入核定納入預(yù)算控制系統(tǒng),填寫(xiě)相應(yīng)的表格,做好繳款及時(shí)到賬的工作,并在會(huì)計(jì)科目中進(jìn)行標(biāo)記;在當(dāng)前年度末,如無(wú)法確定具體金額,則應(yīng)將其結(jié)轉(zhuǎn)為下個(gè)預(yù)算年度的待報(bào)解預(yù)算收入。
三、待報(bào)解預(yù)算收入分錄的具體操作
1、在待報(bào)解預(yù)算收入科目需要進(jìn)行分錄處理,在編制年度預(yù)算時(shí)先列示待解決收入,并在次年度記賬處理。
2、待報(bào)解預(yù)算收入發(fā)生時(shí),先應(yīng)該出具一張待報(bào)憑證(的確存在的文件),將待報(bào)解的收入在待報(bào)憑證上予以明細(xì)列示,并填寫(xiě)完整的內(nèi)容,然后將此待報(bào)憑證做成憑證復(fù)寫(xiě)簿,交由財(cái)務(wù)保管。
3、待報(bào)憑證做成后,可以根據(jù)當(dāng)年度實(shí)際的財(cái)務(wù)收支情況,按月度或季度進(jìn)行調(diào)整。到下一個(gè)新的預(yù)算年度開(kāi)始時(shí),按照待報(bào)憑證上所列之收入實(shí)際收到或者有了憑證的收入,對(duì)帶報(bào)憑證進(jìn)行拆解,進(jìn)而在會(huì)計(jì)賬戶上進(jìn)行確認(rèn)入賬。
4、第二年度開(kāi)支費(fèi)用需扣減去對(duì)應(yīng)的收入,將已經(jīng)收到的一部分收入記入當(dāng)年度實(shí)際帳戶中去。待報(bào)憑證在每年度結(jié)賬后,應(yīng)該清理掉,以免造成混亂。
5、綜上所述,待報(bào)解預(yù)算收入在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面都需要進(jìn)行精細(xì)化管理和處理。企業(yè)或組織在日常運(yùn)營(yíng)時(shí),需要嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度和相關(guān)會(huì)計(jì)核算方法來(lái)進(jìn)行處理。
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